Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11497 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2478 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
119,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2478 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
119,79 |
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31/07/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2478 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. |
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119,79 |
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04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11497/2017
OI S A - 54520 |
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119,79 |
TOTAL |
119,79 |
119,79 |
119,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.