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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11498 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2479 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 119,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2479 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. 119,79
31/07/2017 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET) DO TELEFONE:51-040 2479 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017.CFE FATURA EM ANEXO. 119,79
04/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11498/2017 OI S A - 54520 119,79
TOTAL 119,79 119,79 119,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.