Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: D. TROMBETA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11575 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
66 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0,00 |
13.227,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
13.227,20 |
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25/08/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3 |
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5.267,70 |
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19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11575/2017 - REF.NF 3/2017
D. TROMBETA - EPP - 83901
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5.267,70 |
17/10/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 9 |
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7.959,50 |
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19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11575/2017 - REF. NF 9/2017
D TROMBETA EPP - 83901
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7.959,50 |
TOTAL |
13.227,20 |
13.227,20 |
13.227,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.