Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: E M A T E R |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11588 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS/CONVENIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONVÊNIO REFERENTE AO MES JULHO/2017 |
0,00 |
9.721,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
CONVÊNIO REFERENTE AO MES JULHO/2017 |
9.721,48 |
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01/08/2017 |
CONVÊNIO REFERENTE AO MES JULHO/2017 |
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9.721,48 |
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03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11588/2017
E M A T E R - 401 |
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9.721,48 |
TOTAL |
9.721,48 |
9.721,48 |
9.721,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.