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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11611 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,REF.AO 07/2017,CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 1.515,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,REF.AO 07/2017,CFE FATURAS EM ANEXO. 1.515,91
01/08/2017 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,REF.AO 07/2017,CFE FATURAS EM ANEXO. 1.515,91
14/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11611/2017 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 1.515,91
TOTAL 1.515,91 1.515,91 1.515,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.