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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11612 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E SERVIÇOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4988/2017. Finalidade: CONSERTO DE CELULARES 0,00 283,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA E SERVIÇOS,CFE ORDEM DE COMPRA 4988/2017. Finalidade: CONSERTO DE CELULARES 283,00
01/08/2017 LIQUIDADO:2017264 283,00
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11612/2017 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 271,03
25/08/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11612/2017 11,97
TOTAL 283,00 283,00 283,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 25/08/2017 11,97 Lançada
TOTAL   11,97