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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11629 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 FIBRA SILICONIZADA, 12 TRICOLINE MISTA ESTAMPADA, 18 FITA 10 MTS, 35 LINHA 0125 METROS LISO, 50 RENDA 100 % ALG., 14,5 MICROFIBRA ESTAMPADO, 20 OLHO BICHINHO MINI C/ 10 PARES, 42 BOTÃO INTANTIL, 36,8 OXFDORD LISO BRANCO, 41 FITA BANDEIRA 36 MLL.CFE ORDEM DE COMPRA 4998/2017 0,00 1.800,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 Valor Empenhado referente a: 30 FIBRA SILICONIZADA, 12 TRICOLINE MISTA ESTAMPADA, 18 FITA 10 MTS, 35 LINHA 0125 METROS LISO, 50 RENDA 100 % ALG., 14,5 MICROFIBRA ESTAMPADO, 20 OLHO BICHINHO MINI C/ 10 PARES, 42 BOTÃO INTANTIL, 36,8 OXFDORD LISO BRANCO, 41 FITA BANDEIRA 36 MLL.CFE ORDEM DE COMPRA 4998/2017 1.800,36
01/08/2017 LIQOUIDADO DANFE:01 1.800,36
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11629/2017 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 1.800,36
TOTAL 1.800,36 1.800,36 1.800,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.