Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11631 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDE, DE COMPRA 5007/2017. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDE, DE COMPRA 5007/2017. |
119,00 |
|
|
01/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:20176269 |
|
119,00 |
|
25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11631/2017
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
119,00 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.