Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11634 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 4 PERNOITES DE 30/06/2017 A 04/07/2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5011/2017. |
0,00 |
438,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 4 PERNOITES DE 30/06/2017 A 04/07/2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5011/2017. |
438,50 |
|
|
01/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:201716214 |
|
438,50 |
|
28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11634/2017
IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA - 883 |
|
|
438,50 |
TOTAL |
438,50 |
438,50 |
438,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.