Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11699 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 OLEO 80W90, 1 RET. CX CAMBIO, 1 ROLETE EIXO PILOTO, 2 ANEL CAMBIO, 2 ANEL SINCR., 2 ANEL SINCR. EATON, 2 ANEL SINCR. EXTER.,CFE ORDEM DE COMPRA 5035/2017. |
0,00 |
1.949,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 5 OLEO 80W90, 1 RET. CX CAMBIO, 1 ROLETE EIXO PILOTO, 2 ANEL CAMBIO, 2 ANEL SINCR., 2 ANEL SINCR. EATON, 2 ANEL SINCR. EXTER.,CFE ORDEM DE COMPRA 5035/2017. |
1.949,82 |
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02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:10123 |
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1.949,82 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11699/2017
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 |
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1.949,82 |
TOTAL |
1.949,82 |
1.949,82 |
1.949,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.