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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11702 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5029/2017. 0,00 706,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5029/2017. 706,80
02/08/2017 LIQUIDADO NFSE:2017891 706,80
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11702/2017 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 692,66
29/08/2017 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11702/2017 14,14
TOTAL 706,80 706,80 706,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 29/08/2017 14,14 Lançada
TOTAL   14,14