Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11775 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CONFECÇÃO DE 250 TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5089/2017. |
0,00 |
1.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONFECÇÃO DE 250 TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5089/2017. |
1.698,00 |
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03/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017131 |
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1.698,00 |
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21/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11775/2017
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 |
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1.698,00 |
TOTAL |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.