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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11794 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.A 2/6 DIÁRIA A CASCÁVEL NO PARANÁ,NO DIA 9,10 E 11/ DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 1.035,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 REF.A 2/6 DIÁRIA A CASCÁVEL NO PARANÁ,NO DIA 9,10 E 11/ DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 1.035,00
07/08/2017 REF.A 2/6 DIÁRIA A CASCÁVEL NO PARANÁ,NO DIA 9,10 E 11/ DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 1.035,00
09/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11794/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 1.035,00
TOTAL 1.035,00 1.035,00 1.035,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.