Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11810 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1989 REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
216,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1989 REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
216,98 |
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07/08/2017 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-1989 REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
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216,98 |
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09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11810/2017
OI S A - 54520 |
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216,98 |
TOTAL |
216,98 |
216,98 |
216,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.