PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.DESPESAS DE PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA,QUANDO SEU DESLOCAMNETO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
212,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
REF.DESPESAS DE PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA,QUANDO SEU DESLOCAMNETO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
212,53
08/08/2017
REF.DESPESAS DE PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA,QUANDO SEU DESLOCAMNETO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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18/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11947/2017
LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA - 86621
212,53
TOTAL
212,53
212,53
212,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.