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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1195 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 414/2017 EM ANEXO 0,00 399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 414/2017 EM ANEXO 399,00
03/02/2017 LIQUIDAÇÃO NT 5497 399,00
09/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 382,12
09/03/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1195/2017 16,88
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 09/03/2017 16,88 Lançada
TOTAL   16,88