DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
65,00
08/08/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E ERECHIM NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
65,00
11/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11958/2017
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.