| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11986 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE TROCA DE CALÇO DE MOTOR DE MANGUEIRA DO RADIADOR, LIMPEZA DO RADIADOR E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA,CFE ORDEM DE COMPRA 5141/2017. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE TROCA DE CALÇO DE MOTOR DE MANGUEIRA DO RADIADOR, LIMPEZA DO RADIADOR E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA,CFE ORDEM DE COMPRA 5141/2017. | 500,00 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017144 | 500,00 | ||
| 18/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11986/2017 MECANICA UTILITARIA LTDA - ME - 93882 | 490,00 | ||
| 18/08/2017 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 11986/2017 | 10,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 18/08/2017 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |