Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12008 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TELA LED 14 POLEGADAS P/ NOTEBOOK,DA SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 5132/2017. |
0,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELA LED 14 POLEGADAS P/ NOTEBOOK,DA SMEC,CFE ORDEM DE COMPRA 5132/2017. |
470,00 |
|
|
08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:016.082.232 |
|
470,00 |
|
28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12008/2017
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 |
|
|
470,00 |
TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.