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Última atualização realizada em 22/04/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12041 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 59 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO . 0,00 14.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO . 14.328,00
04/10/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 489 2.315,00
04/10/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 490 5.401,00
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12041/2017 - REF. NFS 489-490/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 7.716,00
13/03/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI; CFE NF Nº 632 834,00
16/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12041/2017 - REF. NF Nº 632/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 834,00
18/12/2018 ADITIVO CONTATUAL - SUPRESSÃO CFE TERMO ADITIVO IV REF. AO ITENS SOLICITADOS EM ENEXO. -3.374,00
18/12/2018 ESTORNADO DEVIDO NÃO HAVER MAIS INTERESSE NA CONTRATAÇÃO, VISTO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. -2.404,00
TOTAL 8.550,00 8.550,00 8.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.