Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº199/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
14.000,00 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 000004116 |
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1.674,14 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 000004118 |
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486,62 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 000004142 |
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206,54 |
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12/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004156 |
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288,66 |
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12/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004172 |
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179,37 |
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12/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004186 |
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156,75 |
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19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF.NFS 4116-4118-4142-4156-4172-4186/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146
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2.992,08 |
09/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004210 |
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222,90 |
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09/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004224 |
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68,27 |
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09/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004233 |
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145,81 |
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17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NFS 000004210-000004224-000004233/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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436,98 |
24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004286 |
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170,42 |
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24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004292 |
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26,48 |
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24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004310 |
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101,90 |
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27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NFS 000004286-4292-4310/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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298,80 |
06/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 4330 |
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275,89 |
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10/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 000004349 |
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235,05 |
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14/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NF 000004330-000004349/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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510,94 |
20/11/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE NF 000004371 |
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146,68 |
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22/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NF 000004371/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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146,68 |
24/11/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000004383 |
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231,43 |
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30/11/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF Nº 000004405 |
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211,57 |
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14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000004419 |
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147,15 |
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14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000004434 |
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236,52 |
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26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NF Nº 000004383-000004405-000004419-000004434/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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826,67 |
27/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 4456 |
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8.300,92 |
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28/12/2017 |
ESTORNO DEVIDO A MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO:1251/2017 E MEMORANDO Nº 76/2017 |
-486,93 |
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05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2017 - REF. NF Nº 000004456/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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8.300,92 |
TOTAL |
13.513,07 |
13.513,07 |
13.513,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.