MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO POLENE, 1 FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVO, 1 JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO, 1 CARTÃO SANITIZAÇÃO, 1 LIMPA PARA BRISA 200 ML, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 4 OLEO LUBRIFICANTE 5W30.
0,00
398,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2017
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO POLENE, 1 FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVO, 1 JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO, 1 CARTÃO SANITIZAÇÃO, 1 LIMPA PARA BRISA 200 ML, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 4 OLEO LUBRIFICANTE 5W30.
398,66
02/10/2017
CARLA FABIANA VERONEZE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE. 000.049.738.
398,66
02/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2017
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439
398,66
TOTAL
398,66
398,66
398,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.