Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12086 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 APLICITIL 25 MG, 1 CLOR. PROPRANOLOL 4 MG, 1 BROM. ITRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML, 1 METILDOPA 500 MG C/ 30 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5168/2017. |
0,00 |
51,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 APLICITIL 25 MG, 1 CLOR. PROPRANOLOL 4 MG, 1 BROM. ITRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML, 1 METILDOPA 500 MG C/ 30 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5168/2017. |
51,29 |
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09/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:9257 |
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51,29 |
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04/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12086/2017
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 |
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51,29 |
TOTAL |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.