Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGENS BIONDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12117 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 170 PACOTE DE 500G DE ARGOLAS DE METAL (500G POR PACOTE, APROXIMADAMENTE 350 UN),CFE ORDEM DE COMPRA 5186/2017. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 170 PACOTE DE 500G DE ARGOLAS DE METAL (500G POR PACOTE, APROXIMADAMENTE 350 UN),CFE ORDEM DE COMPRA 5186/2017. |
1.700,00 |
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15/09/2017 |
PAULO RICARDO DONIN - SEC. INDUSTRIA E COMERCIO - DANFE. 000017248 |
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1.700,00 |
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15/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12117/2017
FERRAGENS BIONDO LTDA - 98516 |
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1.700,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.