Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12118 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE PÓ TONER HP 2612,CFE ORDEM DE COMPRA 5179/2017. |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE PÓ TONER HP 2612,CFE ORDEM DE COMPRA 5179/2017. |
68,00 |
|
|
09/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:20172807 |
|
68,00 |
|
29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12118/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
|
|
33,88 |
29/08/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12118/2017 |
|
|
34,12 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
29/08/2017 |
34,12 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
34,12 |
|
|