Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12124 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE CELULAR 3G PRETO DUAL SIM C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5177/2017. |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE CELULAR 3G PRETO DUAL SIM C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5177/2017. |
329,00 |
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09/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:6576 |
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329,00 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12124/2017
TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 |
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329,00 |
TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.