| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 12148 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFREITURA DISTRITO DE CASTELINHO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 656,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFREITURA DISTRITO DE CASTELINHO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 656,04 | ||
| 09/08/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFREITURA DISTRITO DE CASTELINHO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 656,04 | ||
| 14/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12148/2017 OI S A - 54520 | 656,04 | ||
| TOTAL | 656,04 | 656,04 | 656,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||