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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 12226 Data de lançamento: 14/08/2017
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 80,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2017 DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 80,40
14/08/2017 DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 80,40
16/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12226/2017 VOLNEI BULEGON - 1207 80,40
TOTAL 80,40 80,40 80,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.