| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 12226 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 80,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 80,40 | ||
| 14/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á VENÂNCIO AIRES NOS DIAS 09,10 AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 80,40 | ||
| 16/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12226/2017 VOLNEI BULEGON - 1207 | 80,40 | ||
| TOTAL | 80,40 | 80,40 | 80,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||