Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANEZI E SOUZA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12248 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EMEM CALIBRAÇÃO DE TERMOMÊTRO INFRA VERMELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5220/2017 EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EMEM CALIBRAÇÃO DE TERMOMÊTRO INFRA VERMELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5220/2017 EM ANEXO |
380,00 |
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14/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 031 |
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380,00 |
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29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12248/2017
ANEZI E SOUZA LTDA ME - 83474 |
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372,40 |
29/08/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12248/2017 |
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7,60 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
29/08/2017 |
7,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,60 |
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