Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1225 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DE TRABALHO DE OBRAS E AGRICULTURA |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE LED PARA TELEVISOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 434/2017 EM ANEXO |
0,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE LED PARA TELEVISOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 434/2017 EM ANEXO |
139,00 |
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06/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 90330 |
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139,00 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2017
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
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139,00 |
TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.