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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12305 Data de lançamento: 15/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PANFLETOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2017 EM ANEXO 0,00 925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PANFLETOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2017 EM ANEXO 925,00
15/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1719 925,00
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12305/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 906,50
28/08/2017 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12305/2017 18,50
TOTAL 925,00 925,00 925,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 28/08/2017 18,50 Lançada
TOTAL   18,50