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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12315 Data de lançamento: 15/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 11.676,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11.676,90
11/09/2017 LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 000013802 4.261,80
19/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2017 - REF.NF 000013802/2017 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 4.261,80
04/10/2017 LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 000014156 1.938,30
16/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2017 - REF.NF 000014156/2017 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 1.938,30
24/10/2017 LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 000014648 658,50
26/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2017 - REF.NF 000014648/2017 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 658,50
30/11/2017 LIQUIDAÇÃO EMP.12315/2017 4.818,30
30/11/2017 ESTORNO LIQUID.EMPENHO -4.818,30
30/11/2017 ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO -4.818,30
TOTAL 6.858,60 6.858,60 6.858,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.