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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12791 Data de lançamento: 23/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SUAS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.629,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.629,05
09/10/2017 LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.002.679 866,91
17/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12791/2017 - REF. NF 000.002.679/2017 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME - 95293 866,91
14/11/2017 LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 000.002.760 360,74
16/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12791/2017 - REF.NF Nº 000.002.760/2017 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME - 95293 360,74
29/12/2017 ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DA MERCADORIA CFE OFICIO Nº 1267/2017 E MEMORANDO Nº 98/2017 -401,40
TOTAL 1.227,65 1.227,65 1.227,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.