Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12805 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 CAMERAS HDC E,01 HD/TERABITE DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5590/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE 04 CAMERAS HDC E,01 HD/TERABITE DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5590/2017 EM ANEXO |
1.745,00 |
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23/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3354 |
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1.745,00 |
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05/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12805/2017
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.745,00 |
TOTAL |
1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.