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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDO FABS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12986 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE FEDERAL
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2017 0,00 1.042,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 FOLHA FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2017 1.042,12
24/08/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2017 1.042,12
31/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12986/2017 FUNDO FABS - 66 1.042,12
TOTAL 1.042,12 1.042,12 1.042,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.