Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13070 |
Data de lançamento: |
24/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5628/2017 EM ANEXO |
0,00 |
456,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5628/2017 EM ANEXO |
456,13 |
|
|
24/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 054.788 |
|
456,13 |
|
25/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13070/2017
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
456,13 |
TOTAL |
456,13 |
456,13 |
456,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.