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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13070 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5628/2017 EM ANEXO 0,00 456,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5628/2017 EM ANEXO 456,13
24/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 054.788 456,13
25/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13070/2017 MARINA VEICULOS LTDA - 498 456,13
TOTAL 456,13 456,13 456,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.