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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13086 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC E,ADJUNTO DO ESTADO SOBRE HOMOCENTRO E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 1.337,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC E,ADJUNTO DO ESTADO SOBRE HOMOCENTRO E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 1.337,50
25/08/2017 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC E,ADJUNTO DO ESTADO SOBRE HOMOCENTRO E NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO 1.337,50
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13086/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 1.337,50
TOTAL 1.337,50 1.337,50 1.337,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.