| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 13094 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITOS TARIFA EMISSÃO RELATÓRIOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.PARCELA No 28/240 | 0,00 | 6.432,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITOS TARIFA EMISSÃO RELATÓRIOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.PARCELA No 28/240 | 6.432,47 | ||
| 25/08/2017 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA CRÉDITOS TARIFA EMISSÃO RELATÓRIOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.PARCELA No 28/240 | 6.432,47 | ||
| 12/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13094/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 6.432,47 | ||
| TOTAL | 6.432,47 | 6.432,47 | 6.432,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||