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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13110 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DE 700VA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFAROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5648/2017 EM ANEXO 0,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DE 700VA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFAROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5648/2017 EM ANEXO 730,00
25/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 549 730,00
19/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13110/2017 MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME - 87933 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.