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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13124 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA 90 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5664/2017 EM ANEXO 0,00 512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA 90 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5664/2017 EM ANEXO 512,00
25/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 069 512,00
08/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13124/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 445,44
08/09/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13124/2017 10,24
08/09/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13124/2017 56,32
TOTAL 512,00 512,00 512,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 08/09/2017 10,24 Lançada
INSS - LIVRE 08/09/2017 56,32 Lançada
TOTAL   66,56