Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13156 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE ADESIVOS PERFURADOS E BLACKOUT PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5671/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.003,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE ADESIVOS PERFURADOS E BLACKOUT PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5671/2017 EM ANEXO |
1.003,00 |
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28/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 382 |
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1.003,00 |
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18/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13156/2017
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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980,12 |
18/09/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13156/2017 |
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22,88 |
TOTAL |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
18/09/2017 |
22,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,88 |
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