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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STEFANELLO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13233 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 5699/2017 EM ANEXO 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 5699/2017 EM ANEXO 40,00
28/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 016.301.661 40,00
17/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13233/2017 STEFANELLO & CIA LTDA - 89569 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.