Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13264 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPILHADEIRA E DESCARGA DE PALETES DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 5721/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPILHADEIRA E DESCARGA DE PALETES DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 5721/2017 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
29/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 518 |
|
200,00 |
|
13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13264/2017
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.