DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5719/2017 EM ANEXO
0,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5719/2017 EM ANEXO
1.260,00
29/08/2017
LIQUIDAÇÃO NT 016.324.470
1.260,00
18/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13266/2017
RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.