Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13267 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TELHADOS,ESCADARIAS E,ARQUIBANCADAS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 5717/2017 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TELHADOS,ESCADARIAS E,ARQUIBANCADAS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 5717/2017 EM ANEXO |
600,00 |
|
|
29/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 055 |
|
600,00 |
|
12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13267/2017
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.