Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13276 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA NÃO FISCAL EPSON TÉRMICA DESTINADA PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5732/2017 EM ANEXO |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA NÃO FISCAL EPSON TÉRMICA DESTINADA PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5732/2017 EM ANEXO |
725,00 |
|
|
29/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8861 |
|
725,00 |
|
29/08/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.13276/2017 |
|
-725,00 |
|
29/08/2017 |
ELEMENTO DA DESPESA |
-725,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.