Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13381 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 13 SABÃO EM PÓ KG, 40 SABÃO GLICERINADO, 20 SACO DE LIXO 100 LTS, 7 SAPOLIO LARANJA 300 ML, 4 SODA 99 KG.CFE ORDEM DE COMPRA 5781/2017. |
0,00 |
428,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 13 SABÃO EM PÓ KG, 40 SABÃO GLICERINADO, 20 SACO DE LIXO 100 LTS, 7 SAPOLIO LARANJA 300 ML, 4 SODA 99 KG.CFE ORDEM DE COMPRA 5781/2017. |
428,20 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000004162 |
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428,20 |
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14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13381/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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428,20 |
TOTAL |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.