Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ERACILDA DE ASSUMPÇÃO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13394 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMERS A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE SETEMBRO CFE OFICIO Nº 492/2017 EM ANEXO. |
0,00 |
621,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMERS A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE SETEMBRO CFE OFICIO Nº 492/2017 EM ANEXO. |
621,00 |
|
|
31/08/2017 |
REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEME/UNDIMERS A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE SETEMBRO CFE OFICIO Nº 492/2017 EM ANEXO. |
|
621,00 |
|
01/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13394/2017
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO - 4018 |
|
|
621,00 |
TOTAL |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.