Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E,DEZEMBRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2 |
1.500,00 |
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12/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO Nº 0757 |
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250,00 |
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13/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF.OFICIO Nº 0757 MES DE AGOSTO/2017
TATIANE DARLEI ARTES - 87970
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250,00 |
13/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 0887/17 |
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250,00 |
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16/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF. OFICIO Nº 0887 MES DE SETEMBRO/2017
TATIANE DARLEI ARTES - 87970
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250,00 |
01/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F.VERONEZE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 1014/2017 |
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250,00 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF. OFICIO Nº 1014 MES DE OUTUBRO/2017
TATIANE DARLEI ARTES - 87970
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250,00 |
30/11/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; OFICIO Nº 1158/17 |
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250,00 |
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08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF. OFICIO Nº 1158/17 MES DE NOVEMBRO/2017
TATIANE DARLEI ARTES - 87970
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250,00 |
29/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; OFICIO Nº 1278 |
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250,00 |
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09/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF. OFICIO Nº 1278 MES DE DEZEMBRO/2017
TATIANE DARLEI ARTES - 87970
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250,00 |
02/02/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.OF:0155/2018 |
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250,00 |
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07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA OF?0155/2018
PAGTO. REF. EMPENHO 13430/2017 - REF. JANEIRO/2018
TATIANE DARLEI ARTES - 87970 AG:0455 C:3500519300 |
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250,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.