Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13442 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
0,00 |
2.646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.646,00 |
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14/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 21 |
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2.646,00 |
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22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13442/2017
JAQUELINE PERETTO ME - 95228 |
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2.646,00 |
TOTAL |
2.646,00 |
2.646,00 |
2.646,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.